4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 09/08/2016 ATÉ 09/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
6
Data de Lançamento: 09/08/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/008-2016
0,00
880,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
880,00
1,0000
880,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/009-2016
0,00
100,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
100,00
CM/CO
20,0000
5,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/004-2016
0,00
9.096,66
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C |
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
9.096,66
1,0000
9.096,66
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/004-2016
0,00
219,50
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
219,50
UN
25,0000
8,78
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/010-2016
0,00
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
2889/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
127
8293/000-2016 - 01
-95.122,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8293/0-2016 MOTIVO: SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CI 433/16 |
DE 08/08/2016 |
-95.122,70
1,0000
-95.122,70
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
9388/000-2016
1.220,51
0,00
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.220,51
1,0000
1.220,51
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/002-2016
0,00
4.485,38
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
3.037,71
LT
967,4500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - CORPO DE BOMBEIROS - DE 01/07 A 31/07 - SERV. |
MUNICIPAIS |
1.447,67
LT
408,9600
3,54
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
195
9367/000-2016
1.090,00
0,00
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.090,00
KG
100,0000
10,90
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/002-2016
0,00
11.811,00
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.811,00
HR
93,0000
127,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/003-2016
0,00
12.700,00
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
12.700,00
HR
100,0000
127,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9369/000-2016
142,50
0,00
1 - REGULADOR. EMBREAGEM
67,50
UN
1,0000
67,50
2 - LENTE TRASEIRA. RETA
37,50
UN
1,0000
37,50
3 - TERMINAL. EMBREAGEM - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
37,50
UN
2,0000
18,75
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 09/08/2016 ATÉ 09/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9371/000-2016
67,50
0,00
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM DOT 3 - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
PÇ
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9372/000-2016
1.886,25
0,00
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO
705,00
UN
2,0000
352,50
2 - BRAÇO AUXILIAR. DE DIREÇÃO
367,50
UN
1,0000
367,50
3 - BOMBA D'AGUA
585,00
UN
1,0000
585,00
4 - BRAÇO PITMAN
187,50
UN
1,0000
187,50
5 - FLEXIVEL DE FREIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9374/000-2016
135,00
0,00
1 - CORREIA. Nº 8PK 1600 - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
135,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9370/000-2016
211,29
0,00
1 - SERVIÇO. DE REGULAGEM EMBREAGEM
98,10
HR
1,3000
75,46
2 - SERVIÇO. DA PARTE ELETRICA - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9373/000-2016
664,05
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOMBA D'AGUA
249,02
HR
3,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO BRAÇO PITMAN E BARRA DE DIREÇÃO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. |
MUNICIPAIS |
415,03
HR
5,5000
75,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/004-2016
0,00
367,65
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
367,65
%
0,1500
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/002-2016
0,00
6.800,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - JULHO/16 - DESENV. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
269
9378/000-2016
8.950,00
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERV. DE MANUTENÇÃO DE |
ROÇADA EM ESTRADAS RURAIS - DES. AGRÁRIO |
8.950,00
HM2
10,0000
895,00
8684/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
9364/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/005-2016
0,00
42,25
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - PENDENTES NO EXRATO |
BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO/2016 - AGÊNCIA 0492-8 - CONTA CORRENTE 26.179-3 BANCO DO BRASIL |
42,25
1,0000
42,25
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/006-2016
0,00
25,35
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - PENDENTES NO |
EXTRATO BANCÁRIO E CONCILIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2016 - AGÊNCIA 0492-8 - CONTA CORRENTE |
26.179-3 BANCO DO BRASIL |
25,35
1,0000
25,35
8581/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
328
9390/000-2016
1.008,00
0,00
1 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 08 - PARA USO DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES |
SILVÉRIO EM USO DE TRAQUEOSTOMIA - PRODUTO DE USO EXCLUSIVO DE PACIENTE - C/C 26.179-3 BB - |
1.008,00
UN
1.800,0000
0,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 09/08/2016 ATÉ 09/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/010-2016
0,00
198,20
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
198,20
1,0000
198,20
7813/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
9363/000-2016
6.500,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICITAÇÃO Nº 41/2016 - 10/08/2016 A 10/08/2018 - SAÚDE
6.500,00
SV
5,0000
1.300,00
8574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
435
9389/000-2016
1.635,00
0,00
1 - INSTALAÇAO DE DIVISORIA NAVAL. Com estrutura metálica - C/C PARA MANUTENÇÃO DO 192 - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
1.635,00
SV
15,0000
109,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
6594/000-2016 - 01
-960,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6594/0-2016 - MOTIVO: A DATA DO EVENTO FOI ALTERADA E O PREGÃO VAI |
ENCERRAR |
-960,00
1,0000
-960,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/001-2016
0,00
1.030,26
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - DE 01/07 A |
31/07 - SAÚDE |
1.030,26
LT
291,0400
3,54
8673/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
9368/000-2016
388,57
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL EM SÃO PAULO/SP - |
SAÍDA: 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
LTDA |
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
526
9376/000-2016
16.100,00
0,00
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
1.500,00
UN
20,0000
75,00
2 - FILTRO DE PRESSÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
9.840,00
UN
8,0000
1.230,00
3 - BOMBA SUBMERSA ANAUGER - FERRARI - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
4.760,00
UN
7,0000
680,00
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
9377/000-2016
80.621,10
0,00
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, |
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
REVERSON FERRAZ |
48.937,50
KIT
250,0000
195,75
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, |
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
31.683,60
KIT
156,0000
203,10
7729/2016
Dispensa
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
9365/000-2016
13.750,00
0,00
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, |
CRECHE NOSSO NINHO 0,8%, EMEI 12%, EMEI NOSSO NINHO 0,6%, EMEF 60%, APAE 1%, EJA 0,6%, AEE |
0,8% E QUILOMBOLAS 0,2% - EDUCAÇÃO |
13.750,00
KG
5.000,0000
2,75
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
559
9366/000-2016
43.500,00
0,00
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA -
27.250,00
KG
2.500,0000
10,90
2 - FEIJÃO PRETO IN NATURA - Tipo 1- DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, CRECHE |
NOSSO NINHO 01,6%, EMEI 28,60%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 40%, APAE 2,2%, EJA 0,6%, AEE 1,6% E |
QUILOMBOLAS 0,2% - EDUCAÇÃO |
16.250,00
KG
2.500,0000
6,50
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
617
9375/000-2016
27.180,00
0,00
1 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
10.800,00
SV
2,0000
5.400,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 09/08/2016 ATÉ 09/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05
13.650,00
SV
39,0000
350,00
3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS FILTROS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.730,00
SV
7,0000
390,00
8662/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
502/000-2016
85,12
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5Y1380942 - VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY |
PLACA FQA 3473 PERTENCENTE À SECRETARIA DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
85,12
8663/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
503/000-2016
127,69
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° E245593438 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
VOLARE PLACA DBA 9494 NO DIA 28/03/15 - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
8664/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
504/000-2016
85,13
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N°1B1014684 - VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY |
PLACA FQA 3473 PERTENCENTE À SECRETARIA DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
8666/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
505/000-2016
170,26
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A780451-3/ 1U784672-4 - VEÍCULO RENAULT |
MASTER PLACA FQS 3985 - SERV. MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
85,13
8665/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
506/000-2016
1.957,97
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A775556-3/ 1A775557-3/ 1A890352-3/ |
1V33856-2/ 1Q443974-2 |
425,65
SV
5,0000
85,13
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1H0844412-1
957,70
SV
1,0000
957,70
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1U835776-4 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH |
0138 - SERV. MUNICIPAIS |
574,62
SV
1,0000
574,62
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
9379/000-2016
119,80
0,00
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS |
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
119,80
UN
20,0000
5,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
9380/000-2016
161,39
0,00
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
140,90
UN
10,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS |
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
20,49
UN
1,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
9381/000-2016
65,25
0,00
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS |
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
65,25
UN
5,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
9382/000-2016
361,92
0,00
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS |
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
361,92
LATA
6,0000
60,32
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/007-2016
0,00
7.010,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
9383/000-2016
3.643,96
0,00
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
120,64
LATA
2,0000
60,32
2 - ROLO DE ARAME FARPADO 500 METROS - GERDAU
1.023,32
UN
4,0000
255,83
3 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA |
MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO CRAS CENTRAL E EXTENSÃO CRAS BLOCO B C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.500,00
UN
5,0000
500,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
757
9384/000-2016
44,24
0,00
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO |
UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO |
SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 |
E PELO DECRETO 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
44,24
FD
1,0000
44,24
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 09/08/2016 ATÉ 09/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
757
9385/000-2016
158,30
0,00
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS |
NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO |
PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO |
DECRETO 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
158,30
CX
1,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
757
9386/000-2016
41,68
0,00
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU - KOREA
6,00
PCT
1,0000
6,00
2 - ETIQUETA AUTOADESIVA - INFORMS - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO |
UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO |
SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 |
E PELO DECRETO 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
35,68
CX
2,0000
17,84
8535/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS DIAS CARDOSO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
F
085.002.658-09
757
9391/000-2016
1.000,00
0,00
1 - TONNER - PRETO
250,00
UN
1,0000
250,00
2 - TONNER - COLORIDO . Cyan, magenta e yellow - PARA IMPRESSORA BROTHER 9020 - TONNERS |
ORIGINAIS - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
750,00
UN
3,0000
250,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
9387/000-2016
7.500,00
0,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
7.500,00
UN
100,0000
75,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/025-2016
0,00
252,02
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
252,02
1,0000
252,02
8479/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
9948/000-2015 - 02
-0,19
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9948/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,19
1,0000
-0,19
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10866/000-2015 - 01
-1.125,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10866/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.125,00
1,0000
-1.125,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10867/000-2015 - 01
-90,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10867/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-90,00
1,0000
-90,00
REGISTRO, 10 de Agosto de 2016.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 09/08/2016 ATÉ 09/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
6
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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